问题已解决
己认证发票给对方开红字登记表红冲了,但本月负数发票未到,本月如何做账呢,下月负数发票到了该如何做账呢?
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根据红字信息表做账,借xx 负数 贷xx 负数 进项税额转出,之后红字发票贴这个后面
2019 11/30 18:01
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84784964 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 11/30 18:06
原来是,借:管理费用一服务费 应交税费一进项税 贷:其他应付款。那得做,借:管理费用一服务费负数贷方是应交税费一进项税额转出吗?负数发票到了如何做账呢?
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maize老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/30 18:07
借:管理费用一服务费 负数 贷:其他应付款 负数 进项税额转出
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2019 11/30 18:25
负数发票下个月到了呢,如何做
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maize老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/30 18:29
你到时候贴后面就可以