问题已解决
老师好,2017年我公司开的普通发票,2019年11月对方退回,要求重开。老师,1、我们现在可以普通发票冲红吧,不需要申请吧?2、普票发票冲红有时间限制吗?3、我们在十一月份重新给对方开了普票,在12月1日冲红的可以吗?
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速问速答1.不需要申请
2.没时间限制
3.可以
2019 12/01 17:49
84785024
2019 12/01 17:50
那老师,1、冲红的分录怎么做?2、报税时冲红的税金应该在哪填报?
84785024
2019 12/01 17:51
还有,冲红的账只能做到12月份吧
糖果老师
2019 12/01 17:59
1.借应交税费-应交增值税(销项税额),贷应收账款
2.填写负数填报
写在12月份
84785024
2019 12/01 18:19
还有冲主营业务收入,完整的是不是:借:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项)
贷:应收账款
老师,填写负数填报,能不能具体说下在哪个申报表的那一项填写?
糖果老师
2019 12/01 18:25
1.嗯嗯是的是的
2.这个的话,填在增值税附表一,税控盘开出的普通发票那栏,以负数填列
84785024
2019 12/01 18:34
附表(一),开具其他发票,负数的销售金额和负数的销项税额,都要填报是吗?就和销售金额填写一样是吗老师?
糖果老师
2019 12/01 18:36
嗯嗯是的是的,都要填报的
84785024
2019 12/01 18:47
老师,因为在11月份重开票了,12月负数填报销项税,如果我12月份没有销售,是不是就和进项税一样留抵了
糖果老师
2019 12/01 18:57
对,这样就会形成留底的。
84785024
2019 12/01 19:03
那老师专票冲红的处理和普票一样吗?是不是也不需要申请?报税也都一样吧
糖果老师
2019 12/01 19:04
专票的冲红是需要申请的,报税是一样的
84785024
2019 12/01 19:06
申请是不是也是在开票系统,申请通过了才能做冲红,是吗?那申请完了还需要其他的吗?
糖果老师
2019 12/01 19:08
嗯嗯是的,申请通过了就能冲红,就是多了申请的步骤,其他差不多的
84785024
2019 12/01 19:32
嗯嗯,谢谢老师
糖果老师
2019 12/01 19:33
不客气的。
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