问题已解决
老师,上月已经预付账款并且收到商品并且已经使用,就是进项发票未收到。月末可以做成本结转吗?具体分录如何做?
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你这个销售么,可以先暂估入库,借库存商品 贷应付账款 暂估款
2019 12/02 09:45
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2019 12/02 09:58
不存在销售,是自己工地使用了。付款时:借:预付账款 A公司 贷 :银行存款 收到货了:借:库存商品 -A公司 贷 应付账款 -暂估款(这里是含税金额还是不含税金额??)月末未收到发票,可以结转成本吗?
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2019 12/02 10:01
暂估这个是不含税的暂估,你要是可以取得专票是不含税暂估,不能取得专票,那就是含税暂估
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2019 12/02 10:01
月末未收到发票,可以结转成本吗? 根据暂估的这个去结转成本
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2019 12/02 10:08
到时候开的是专票。次月收到专票后,是不是先红冲借:库存商品 -A公司 贷 应付账款 -暂估款。然后做一笔蓝字借:库存商品 -A公司 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款-A公司。上月末结转成本的那笔分录不用管(如果金额一致的话)
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2019 12/02 10:10
借:库存商品 -A公司 贷 应付账款 -暂估款。 一致也需要冲掉,你这个挂暂估款,这个是需要挂你之前预付
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2019 12/02 10:15
对,就是这点不太明白,我之前是已经预付款项的,是不是应该借:库存商品 -A公司 贷:预付账款-A公司(这里不应该是暂估款对吗),然后次月收到专票,红冲做一笔和这个一样的分录借:库存商品 -A公司 贷预付账款-A公司(这里不应该是暂估款对吗),然后做蓝字分录借:库存商品 -A公司 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款-A公司
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2019 12/02 10:17
你次月收到发票你冲掉暂估就可以,借:库存商品 -A公司 贷 应付账款 -暂估款 红冲这个,做一笔蓝字借:库存商品 -A公司 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款-A公司 对的,按这个做就可以 不管有没有差额
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2019 12/02 10:22
好的,那就是说不管前面是否预付款项,挂暂估的时候用应付账款 -暂估款,次月发票到了把这个红冲就可以,是这么理解的吧
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2019 12/02 10:27
是的,你要是之前挂应付账款暂估款,后续不管有没有差额都需要冲掉
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2019 12/02 10:29
好的,谢谢老师
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2019 12/02 10:29
好,那我先去回复别的学员提问了,你有疑问再追问哈,