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老师,工程开始收到的预付款,在工程结束要怎么做账务处理呢

84784948| 提问时间:2019 12/02 10:14
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借预付贷工程结算收入
2019 12/02 10:26
84784948
2019 12/02 11:03
谢谢老师,那工程施工成本及工程结算这个要怎么做账呢
朴老师
2019 12/02 11:05
有工程款收入了再做工程施工结转 发生的成本 借:工程施工—人工费(材料费、机械费、其他直接费) 贷:银行存款开出工程款时确认主营业务收入, 借:银行存款 贷:主营业务收入—工程结算收入 同时结转工程施工 借:主营业务成本---工程结算成本 贷:工程施工—人工费 材料费 机械费 月末结转损益 借:本年利润 贷:主营业务成本—工程结算成本 借:主营业务收入—工程结算收入 贷:本年利润
84784948
2019 12/02 13:01
老师,那如果在这个工程后期我们又把工程外包给其他包工头,相当于我们付给他一笔钱,然后让他给我们干,这样我这边要怎么做账呢
朴老师
2019 12/02 13:02
计入工程施工成本就可以了,他给你们开发票
84784948
2019 12/02 14:52
老师,入在工程施工,那能不能这样做,我支付给包工头20万,分录我这样做,借:工程施工20万,贷银行存款20万,下面如何结转成本呢
84784948
2019 12/02 14:56
84784948
2019 12/02 14:56
给包工头的分录是不是应该这样做
84784948
2019 12/02 14:57
老师,我现在有点乱
84784948
2019 12/02 14:57
我觉得我分录全乱了
朴老师
2019 12/02 14:58
工程施工成本就可以了
84784948
2019 12/02 15:03
老师,那结转入工程施工是不是要在贷方呢
朴老师
2019 12/02 15:08
借;工程施工 贷;在建工程(可以是贷方正数,也可以是借方负数) 可以做这个调整分录 两种方式都是可以的,结果是一样的
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