问题已解决

麻烦咨询一下,我们公司10月份给客户开了一个专用发票,但是到12月份才发现发票有误,需要作废,但是客户已经进行抵扣了,这要怎么处理阿

84784950| 提问时间:2019 12/02 18:40
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你哈嘛,同学。你只能是冲红,不可以作废了。
2019 12/02 18:40
84784950
2019 12/02 18:41
我知道,但是客户已经抵扣了
陈诗晗老师
2019 12/02 18:44
抵扣和你冲红也不影响 你冲红他再进转出就可以了
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