问题已解决
请问,今年8️发生的费用,已经做账了,12月才拿到发票。我应该怎么处理呀
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速问速答红冲八月份的,然后做一个发票的e
2019 12/03 07:19
84785000
2019 12/03 07:21
那12月份,员工来报销今年8月的费用发票,我又应该怎么做账呀
郭老师
2019 12/03 07:22
八月份没有做,做到12月份
84785000
2019 12/03 07:23
以上两种情况,如果跨年了。分别怎么处理呀
郭老师
2019 12/03 07:25
汇算清缴之前收到用以前年度损益调整科目做
汇算清缴之后直接做到收到发票的当年,用当年的费用做