问题已解决

请问,今年8️发生的费用,已经做账了,12月才拿到发票。我应该怎么处理呀

84785000| 提问时间:2019 12/03 07:18
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
红冲八月份的,然后做一个发票的e
2019 12/03 07:19
84785000
2019 12/03 07:21
那12月份,员工来报销今年8月的费用发票,我又应该怎么做账呀
郭老师
2019 12/03 07:22
八月份没有做,做到12月份
84785000
2019 12/03 07:23
以上两种情况,如果跨年了。分别怎么处理呀
郭老师
2019 12/03 07:25
汇算清缴之前收到用以前年度损益调整科目做 汇算清缴之后直接做到收到发票的当年,用当年的费用做
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~