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购入原材料一批原料价款为20000元,增值税税额为2600元,用银行存款付讫。做会计分录的时候,借方做原材料和应交税费,如果后期我用这笔应交税费2600元做了别的税收抵减,应该怎么做?

84785040| 提问时间:2019 12/04 09:41
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你是用这个进项税抵减了,需要缴纳的销项税,是吧
2019 12/04 09:42
84785040
2019 12/04 09:43
是的,这样应该怎么做呢
辜老师
2019 12/04 09:44
月末这样结转的 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
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