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老师 我上月开票但是有发票打印有误 只是纸票作废了 系统没有作废, 那我这个月印花税应该按那个金额缴纳 我本月开票的金额 还是本月开票减去开错的金额后缴纳? 开错的 我这个月冲红

84785034| 提问时间:2019 12/04 10:51
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
这个发票由于上月没有在系统中作废,这个月要开具红字发票了。 在申报本月增值税时,会减去这张红字发票的销售额的。
2019 12/04 10:56
84785034
2019 12/04 11:20
是 所以我问这个月我申报上个月的税 印花税怎么交?按那个金额交才是对的
张艳老师
2019 12/04 11:24
印花税是要按合同金额申报的,如果没有签订合同的话,应该按”正确的发票金额“申报印花税。
84785034
2019 12/04 11:37
我们是建筑企业 我是按开票来申报印花税 比较有些合同和审计金额不一样 按正确的发票金额来申报 那老师的意思是我 我这个月开了110万的票 实际上只开100万才是对的 就按100万来申报了对吗
张艳老师
2019 12/04 13:47
不是的,是按110万开票金额申报印花税的。您要是按100万申报的话,到时开具110万发票,还要再申报10万的印花税。
84785034
2019 12/04 14:06
那样我印花税不久多交了嘛?
张艳老师
2019 12/04 14:13
您开具了110万的发票,按这个数字申报印花税,怎么会多交呢。
84785034
2019 12/04 14:20
还有10万是错的 我要作废上个月没有作废的 这个月冲红了 ?这个不就是多交的嘛
张艳老师
2019 12/04 14:22
这样的话,您就按正确的开票金额申报就行。比如100万是正确的应开票的数字,就按这个数字申报就是了。
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