问题已解决
老师,我想问一下, 我们厂房租金是10万,我在7月的时候已经计提过5万了的, 分录是借:管理费用/其他,贷应付账款**单位。现在我收到了对方开给我的10万的发票, 我想在这个月再计提5万,,然后把这张收到的发票做进去, 我应该怎么做分录呢
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速问速答借管理费用负数贷应付账款负数,红冲之前做的
你们几月份到几月份的房租
2019 12/04 12:55
84784994
2019 12/04 13:00
红冲之前的分录吗?那我之前的计提进成本了呢, 所属期1-12月吧,然后再管理费用/房租95238.1,进项4761.9, 贷应付账款10万吗.
郭老师
2019 12/04 13:01
什么意思
你做了成本还做了管理费用?重复吗?
84784994
2019 12/04 13:08
我之前也是进费用类科目的, 借:管理费用/其他,贷应付账款**单位 我的意思是我之前进费用了,已经减少了利润, 现在我红冲掉?
郭老师
2019 12/04 13:11
是的,然后做按发票的来
借管理费用95238.1/12*11,进项4716.9贷应付账款
你不少抵扣
84784994
2019 12/04 13:26
7月的计提我已经减少了利润,那我现在红冲的话,然后我再做管理费用95238.1那我一共进了50000+95238.1=1455238.1的费用啊, , 实际我只能进95238.1的费用啊
郭老师
2019 12/04 13:28
红冲了是减少少的意思
借管理费用五万贷应付账款五万
这个是你一开始做的
红冲的分录借管理费用-5万贷应付账款-5万,这个是0了吧
然后做我上面分录的