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外贸出口企业,11月份开了出口发票,今天退税认证了进项发票,所属期在12月份。那是不是下个月才可以办理退税申报?

84784953| 提问时间:2019 12/04 19:46
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糖果老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
是的,下个月才可以申报的
2019 12/04 19:50
84784953
2019 12/04 19:53
那我11月份开的出口票有没有影响?需要红冲吗?
糖果老师
2019 12/04 19:54
这个是没有影响的
84784953
2019 12/04 20:07
出口发票开在11月,我先申报增值税啦!出口退税1月份再申报没有问题吗?是不是出口发票开在哪个月就需要在哪个所属期申报退税?
糖果老师
2019 12/04 20:56
嗯嗯是的您的理解是正确的。 一月份再退税可以的。
84784953
2019 12/04 21:11
老师,出口发票开在11月份,同时也增值税申报啦!进项发票退税勾选所属期在12月,可以在退税软件中退税申报所属期写12月份吗?也就是这个月退税,退税软件中选择所属期为12月
糖果老师
2019 12/04 21:18
嗯嗯,这个是可以的,没什么关系
84784953
2019 12/04 21:23
好的,谢谢您
糖果老师
2019 12/04 21:24
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