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小规模纳税人减免的增值税是当月直接减免还是先计提下个月减免啊?减免要去税务局报备吗?

84785045| 提问时间:2019 12/04 20:37
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 确认收入,借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 季度末月做减免处理,借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免 这个是不需要去税局备案,直接可以享受相应优惠政策的
2019 12/04 20:39
84785045
2019 12/04 21:43
请问老师,期末余额 借 (负的)应交税费-增值税减免 是什么意思啊?看别人这样做账,不太懂
84785045
2019 12/04 21:51
计提应该是应交税费-应交增值税,如果是减免时也没有应交税费-增值税减免 这个科目啊?不是营业外收入-增值税减免么?
邹老师
2019 12/04 23:45
你好,小规模减免的增值税是这样做分录 借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免 而没有应交税费-增值税减免 负数余额的
84785045
2019 12/04 23:46
我刚问了一个老师,她说应该是冲错账
邹老师
2019 12/05 08:27
你好,即使是冲错账,那冲销了之后 应交税费-增值税减免期末余额应当是0才是的
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