问题已解决

老师因为报销单在对账前写的,出纳因记得之前累计多付200元。所以实际打款金额比报销单少200元。这种情况报销单还用重写吗?我正交接呢,还是做账直接付银行回单省事些?

84785037| 提问时间:2019 12/05 13:10
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
不用重写,直接按14850报销就是了,只是实际少付200元,这样不就可以将之前多付的200元冲平了嘛
2019 12/05 13:13
84785037
2019 12/05 13:15
老师我按14850元做账务处理?
张艳老师
2019 12/05 13:16
是的,就按14850元做账务处理就是了。
84785037
2019 12/05 13:21
老师这样影响开票吗?
张艳老师
2019 12/05 13:21
这个和开票有什么关系呢?本身就是凭票报销的业务嘛
84785037
2019 12/05 14:25
老师这是个付款业务没到票
张艳老师
2019 12/05 14:35
没有发票,哪里来的报销呢?这个应该填写付款单的,而不是费用报销单的。
84785037
2019 12/05 15:13
老师我付款是不是根据银行回单做14650元。记费用14850
84785037
2019 12/05 15:15
改过后就平账了是不是?
张艳老师
2019 12/05 15:17
看您第一个图片中显示的是费用报销设备检定费,如果不能取得发票的话,就只能做无票支出入账了。
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