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2019年有几个月多记成本,进项税额转出已补缴增值税及所得税,成本在前几个已结转,分录怎么做

84785025| 提问时间:2019 12/05 19:36
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,是发票多开造成成本多记?如果是而且已经做进项税额转出了,那么借应付账款或其他应付款等 借主营业务成本负数贷方
2019 12/05 19:40
84785025
2019 12/05 19:44
老师您好!2019年上月进项税额转出,补缴增值税及所得税分录怎么做?多记的成本又怎么做分录?
徐阿富老师
2019 12/05 19:47
你好,我问你是不是发票多开还是虚开怎么的你要回答我啊,我才可根据你的实际指导你怎么做。是材料还是费用发票?
84785025
2019 12/05 19:48
是非经营用
84785025
2019 12/05 19:49
所以要把之前多记的成本冲回,还有进项税额转出补缴的增值税怎么做分录?
徐阿富老师
2019 12/05 19:50
你好,那你发票收到是怎么做凭证的?你不要急,我弄清楚会指导你正确做的,好吗?
84785025
2019 12/05 19:51
库存商品
徐阿富老师
2019 12/05 20:04
你好,好像你说的比较简单,我不能完全理解你。如果之前的发票做到库存商品,那么1,现在进项税额转出时借库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 ,2交增值税时借应交税费-未交增值税 贷银行存款 3多记的成本冲回时,借库存商品 借主营业务成本(红字金额)
84785025
2019 12/05 20:09
老师前几个月结转的成本都已结转本年利润了,现在冲回是不是需要做一笔借主营业务成本(红字),贷本年利润。
徐阿富老师
2019 12/05 20:11
你好,要的,这个到月末和其他业务合并一起转了,不需要单独转的
84785025
2019 12/05 20:13
老师就像你上面所说的分录一样,把库存商品冲回,可是现在已经没有货了呀,之前已经转了。现在库存品转回怎么抵消啊?
徐阿富老师
2019 12/05 20:17
你好,你是多转存货了,说明还有货,除非发票是虚开的
84785025
2019 12/05 20:18
谢谢老师
徐阿富老师
2019 12/05 20:20
不客气,祝你工作顺利,请为我五星评价,谢谢
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