问题已解决
9月份一张发票已经抵扣认证了,借:材料 进项 贷:银行。10月份发现错误开了红字信息表。11月收到对方开的红票和蓝票。请问我怎么进行账务处理
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速问速答红冲 :原来分录 不变金额负数 ,
再按发票金额做 借:材料 进项 贷:银行
2019 12/06 08:53
84785006
2019 12/06 08:56
10月份开了红字信息表后做进项转出吗
玲老师
2019 12/06 09:02
是的, 10月份开了红字信息表后做进项转出
84785006
2019 12/06 09:06
进项转出的分录怎么做
玲老师
2019 12/06 09:09
原来分录 不变金额负数 ,