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进项票认证抵扣完对方红冲了怎么办

84784947| 提问时间:2019 12/06 14:14
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宸宸老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
您好,只能做进项税额转出
2019 12/06 14:14
84784947
2019 12/06 14:17
那我应该让购买方提供什么材料么 我怎么操作呢
宸宸老师
2019 12/06 14:18
您好,您是销售方吗???
84784947
2019 12/06 14:23
我是购买方 让销售方提供什么材料 打错了
宸宸老师
2019 12/06 14:23
您好,是销售方作废的话,让对方提供红冲的证据就可以了
84784947
2019 12/06 14:24
我该怎么操作
宸宸老师
2019 12/06 14:24
您好,您是怎么知道对方红冲的呢
84784947
2019 12/06 14:27
她提供红冲的证据 我需要怎么做
84784947
2019 12/06 14:28
我查了一下真伪 然后写着红冲
宸宸老师
2019 12/06 14:29
您好,那您就把这个截图打印下来就可以了的
84784947
2019 12/06 14:31
那我就不用去税务局做进项转出了吧
宸宸老师
2019 12/06 14:31
您好,申报的时候直接填写进项税额转出,不需要去税务机关的
84784947
2019 12/06 14:32
已经申报完了怎么办
宸宸老师
2019 12/06 14:32
您好,下个月再申报就可以啦。
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