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外地预缴2%的增值税和附加税,当月开9%得发票,预缴这块分录怎么做?

84784988| 提问时间:2019 12/06 21:49
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赵海龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
预缴税款会计分录: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税
2019 12/06 21:50
84784988
2019 12/06 22:09
附加税分录怎么做?比如预缴了2的增值税,开票的销项税5,实际交3,这个之间的分录怎么做?<br><br>
赵海龙老师
2019 12/06 22:18
附加税直接 借:应交税费-城市维护建设税 贷:其他应付款-某某某 开票销项是5,按照5计提附加税,实际缴纳的时候应该缴纳的和已经缴纳的抵消只需要交3
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