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政府会计制度,单位合并后,原来单位的账的所有科目余额清零,这个账务处理怎么做啊?

84784964| 提问时间:2019 12/08 06:30
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球球老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
这个一般就是涉及到过账的问题,将合并前的单位的账目录入合并后单位的期初余额,或者是做过帐的发生额。
2019 12/08 06:59
84784964
2019 12/08 07:20
就是在新的账里的期初余额录入原单位各科目余额就可以了么?
球球老师
2019 12/08 07:25
是的,录入期初余额就可以了
84784964
2019 12/08 07:28
嗯嗯,那原账套里科目剩余的余额,比如固定资产的,是咋处理啊,要做一比记账凭证清零吗。借:新账套固定资产,贷 :固定资产,是这样吗
84784964
2019 12/08 07:35
借 非流动资产基金,贷固定资产。我百度的,不知道对不对
84784964
2019 12/08 07:43
谢谢老师
球球老师
2019 12/09 05:00
不需要账务处理,只要启用新账套录入期初余额就可以
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