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每年预付租金,等年底才收到发票,收到发票的时候怎么做账

84784971| 提问时间:2019 12/08 15:06
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问预付租金的时候分录怎么写的
2019 12/08 15:06
84784971
2019 12/08 15:07
借:预付账款 待:银行存款
bamboo老师
2019 12/08 15:07
借:管理费用 贷:预付账款
84784971
2019 12/08 15:09
每个月摊销的时候写的这个分录, 借:管理费用 贷:预付账款
bamboo老师
2019 12/08 15:09
那您可以把发票附在收到月份的这份分录后面
84784971
2019 12/08 15:10
不用做账务处理吗?
bamboo老师
2019 12/08 15:11
您每个月都摊销入账了 不需要另外再单独写
84784971
2019 12/08 15:15
好的,谢谢
bamboo老师
2019 12/08 15:15
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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