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红冲发票信息填在申报表那一栏?

84784956| 提问时间:2019 12/09 09:16
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是销项红冲发票吗?
2019 12/09 09:17
84784956
2019 12/09 09:18
嗯嗯
邹老师
2019 12/09 09:23
你好,在增值税申报表的附表一,按正数发票减去红冲发票之后的收入,税额数据填写申报 就是了 比如正数发票是10万,红冲1万,收入就按9万申报
84784956
2019 12/09 09:29
老师 意思就是 我11月开出发票销售额合计65756.03 11月红冲10月发票销售额16041.97 纳税申报表上货物销售额直接填65756.03-16041.97的输就可以 税额自动生成
84784956
2019 12/09 09:30
不用把红冲的销售额和税额是多少单独找一栏填里 对吗?
邹老师
2019 12/09 09:34
你好,是的,不用把红冲的销售额和税额是多少单独找一栏填写的 直接按抵消之后的收入,税额数据填写就是了
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