问题已解决
红冲发票信息填在申报表那一栏?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,是销项红冲发票吗?
2019 12/09 09:17
84784956
2019 12/09 09:18
嗯嗯
邹老师
2019 12/09 09:23
你好,在增值税申报表的附表一,按正数发票减去红冲发票之后的收入,税额数据填写申报 就是了
比如正数发票是10万,红冲1万,收入就按9万申报
84784956
2019 12/09 09:29
老师 意思就是 我11月开出发票销售额合计65756.03 11月红冲10月发票销售额16041.97 纳税申报表上货物销售额直接填65756.03-16041.97的输就可以 税额自动生成
84784956
2019 12/09 09:30
不用把红冲的销售额和税额是多少单独找一栏填里 对吗?
邹老师
2019 12/09 09:34
你好,是的,不用把红冲的销售额和税额是多少单独找一栏填写的
直接按抵消之后的收入,税额数据填写就是了