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老师您好,比如公司报销发票金额是200,但是实报180,给员工也是打的200,剩余20转现金,应该怎么做账?

84784983| 提问时间:2019 12/09 11:23
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月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借:管理费用 180 其他应收款-员工20 贷:银行存款 200 借:库存现金 20 贷:其他应收款-员工20
2019 12/09 11:24
84784983
2019 12/09 13:29
老师您好,我看以前会计直接借管理费用,贷银行存款,没有放在其他应收款。
月月老师
2019 12/09 13:30
你好,以前会计怎么做的分录呢。
84784983
2019 12/09 14:05
比如200,借管理费用--杂费200,贷银行存款200,现金怎么能平账呢。
月月老师
2019 12/09 14:08
你好,不能这样做的,你把这笔分录冲红,然后按照我给出的分录做。
84784983
2019 12/09 14:29
我看她好几年的账都是这么做的
月月老师
2019 12/09 14:39
你好 ,这样银行账和实际的账会不符的。
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