问题已解决
预提费用,怎么做分录
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这个科目现在取消了,费用是实际发生直接做借xx 费用 贷其他应付款或者是贷银行就可以
2019 12/09 13:49
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2019 12/09 13:50
这个科目有余额,要怎么做
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2019 12/09 13:55
你现在是设置期初么,那这个输入到其他应付款中
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2019 12/09 13:56
你这个费用后续有实际发生么?
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2019 12/09 13:58
有
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2019 12/09 13:59
不是设置期初,是几年前会计有做一个预提费用,现在还挂在上面,
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2019 12/09 14:00
有实际发生,那现在要怎么冲销
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2019 12/09 14:00
没有差额就做借预提费用 贷银行或者是其他应付款,要是有差额冲掉你之前做按发票直接做费用就可以
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2019 12/09 14:05
这个费用是17年计提的,现在能直接做到预提费用里冲销吗
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maize老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/09 14:09
这个费用是几时发生,你对应发票取得是几时的?
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2019 12/09 14:09
17年计提,18年初拿到发票
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2019 12/09 14:10
18年拿到发票没有做预提费用,直接做管理费用了
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2019 12/09 14:20
按你们这个17年做这个预提费用对应借方科目那个费用纳税调增么,