问题已解决

老师,我公司正在筹建期,有四十几万费用、厂房、仓库改造的款项没有发票,前期有三十万,会计按借支款,挂其他应收款入账了,待后期取得发票后冲销其他应收款,这样做账是否合理,后期无票的单据,该如何入账好呢

84785013| 提问时间:2019 12/09 14:06
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答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好 有发票冲其他应收款是合理的。后期无票也可以这样计入。
2019 12/09 14:08
84785013
2019 12/09 14:12
挂其他应收款,跨年还没有收到发票,这样的情况合适?
答疑苏老师
2019 12/09 14:13
你好 如果跨年还没收到发票 就计入预付账款
84785013
2019 12/09 14:15
把其他应收款科目挂的金额直接转到预付账款?老师,后期找的发票是其他类型的发票来冲账,可以?
答疑苏老师
2019 12/09 14:19
你好 找别的发票来冲是有风险的,没有按实际来做账。
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