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之前账上挂的应付账款为1万 现在对方开了专票1万 付了1万 假如税额1000可抵扣 若做账为 借:应付账款9000应交税费/进项税1000贷:银行存款10000那应付款不是就还差1千了吗 事实已经付了1万

84784966| 提问时间:2019 12/09 16:20
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借管理费用,9000进项,1000贷应付账款1万。
2019 12/09 16:22
84784966
2019 12/09 16:33
???之前的应付账款现在付清了
84784966
2019 12/09 16:34
可不可以 借:应付账款1万 贷:银行存款1万 借:应交税费-进项税1千 贷:管理费用1千 冲减费用
郭老师
2019 12/09 16:39
你好,你这个进项可以抵扣吗。还有你的管理费用怎么做。
郭老师
2019 12/09 16:39
如果你的每一笔业务都那么考虑的话,你做账可麻烦了。
84784966
2019 12/09 16:41
可以抵扣的 主要是如果我不这么做 应付款不就变成付了90000吗 实际我都付完了啊
84784966
2019 12/09 16:43
如果是普票不抵扣就无所谓了 关键已经认证进项税额抵扣了
郭老师
2019 12/09 16:44
看我的分录应付账款是多少。
84784966
2019 12/09 17:01
您是贷方1万啊 现在付了一万 应该借方一万啊 不然应付款不是又多了?
郭老师
2019 12/09 17:04
借应付账款1万贷,银行存款1万,然后借管理费用9000进项1000贷应付账款1万,合计起来看不是吗。
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