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暂估入库会计分录怎么做,当月又卖出去了,可是入库的发票还没收到需要结转成本吗
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速问速答进项税不暂估入账,会计分录为:
1、暂估入库时:
借:原材料——暂估
贷:应付账款——暂估
2、
收到发票后:
①先进行冲销:
借:原材料——暂估(红字)
贷:应付账款——暂估(红字)
②再按发票入账:
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2019 12/11 10:38
84784963
2019 12/11 10:42
那老师,我当月就销售了,需要结转成本吗
朴老师
2019 12/11 10:49
是的,需要结转的哦