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暂估入库会计分录怎么做,当月又卖出去了,可是入库的发票还没收到需要结转成本吗

84784963| 提问时间:2019 12/11 10:37
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
进项税不暂估入账,会计分录为: 1、暂估入库时: 借:原材料——暂估 贷:应付账款——暂估 2、 收到发票后: ①先进行冲销: 借:原材料——暂估(红字) 贷:应付账款——暂估(红字) ②再按发票入账: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2019 12/11 10:38
84784963
2019 12/11 10:42
那老师,我当月就销售了,需要结转成本吗
朴老师
2019 12/11 10:49
是的,需要结转的哦
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