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老师,上个月公司开票,暂时没有成本,这个时候我就暂估成本入账,这个月有成本了,我就暂时把上个月做的成本分录冲销掉,然后再做这个月拿来的分录对吗?

84785040| 提问时间:2019 12/11 11:21
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杨@老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
是的要把以前暂估的给红冲了
2019 12/11 11:22
84785040
2019 12/11 11:23
然后再把这个月拿来的成本入账对吧
84785040
2019 12/11 11:23
收入需不需要重新入账?
杨@老师
2019 12/11 11:29
不需要,收入是上个月的,和本月没关系
84785040
2019 12/11 11:31
杨@老师
2019 12/11 11:33
好的,祝你工作顺利。
84785040
2019 12/11 11:42
老师,我在月末的时候重新去成本,会计分录是不是借工程施工 贷主营业务成本
杨@老师
2019 12/11 11:52
是冲成本还是暂估成本
84785040
2019 12/11 11:55
先把成本冲掉了,本月在确认成本
杨@老师
2019 12/11 13:03
是的,先把暂估的给冲掉,在确认成本
84785040
2019 12/11 13:14
好的
杨@老师
2019 12/11 13:33
好的,祝你工作顺利
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