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采购材料 , 借工程施工 应交税费-待认证进项税额 贷银行存款 开具工程发票, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税额-应交增值税 销项税额 月底认证发票, 借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额, 缴纳增值税, 借应缴税额-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我这样对不对

84785014| 提问时间:2019 12/11 11:39
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,月末认证,借:应交税费——应交增值税(进)贷:应交税费-待认证进项税额 借:应交税费——增—销 贷:应交税费——应增(进)应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2019 12/11 11:42
84785014
2019 12/11 11:44
老师,如果我这个月进项大于销项应该怎么做?
立红老师
2019 12/11 11:47
你好,如果进项大于销项,不作处理,作为期末留底税额,在下期的销项中继续抵扣就可以。
84785014
2019 12/11 11:49
我意思我分录怎么做
立红老师
2019 12/11 11:51
你好,不作处理就是不需要做分录,这个数就放在进项税额中
84785014
2019 12/11 11:53
那我进项大于销项。还有留底的,也不需要处理么?
立红老师
2019 12/11 11:55
你好,是的,不需要处理,就是作为留底税额,在下期销项中抵扣。
84785014
2019 12/11 11:57
就是增值税就是,我只需要记好进项多少。销项多少。就可以?其他不用管?那比如我现在销项大于进项了。需要缴税了,我应该怎么写分录?
立红老师
2019 12/11 12:01
你好,1、是的 2、销项大于进项。借:应交税费——增—销 贷:应交税费——应增(进)应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
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