问题已解决

老师您好!我们比如现在取得是1月份的某某公司开回来的暂估发票,然后又是现金支付给他们平账!这个怎么做分录?

84784971| 提问时间:2019 12/11 12:18
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
老江老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
你好 暂估的时候,分录是怎么做的? 常见的做法: 借原材料等 贷 应付账款-暂估 收到发票 : 借原材料等 红字 贷 应付账款-暂估 红字 然后 借原材料 贷现金
2019 12/11 12:20
84784971
2019 12/11 14:49
意思是1月份已经开出去了销项票,当时候没有发票回来,入账只能暂估入账,现在取得发票回来了
老江老师
2019 12/11 14:50
是的,业务发生时暂估,取得发票时,红冲暂估
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~