问题已解决
收**单位转的管理费怎么入账
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你好,是内账做的吗?是私户收到的吧
2019 12/11 15:01
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2019 12/11 15:08
业务是这样的。我们收到总包价191812元,扣了管理费1812元,所以**单位给我们开了190000的发票,我做借工程施工~分包,贷银行存款。那1812元怎么入账
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/11 15:17
1812就算是你的利润哦
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2019 12/11 15:19
那我做分录,借本年利润1812,贷其他业务收入1812,对不
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/11 15:23
对上月差错更正
借:本年利润
贷:其他业务收入
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2019 12/11 15:23
不是没写错了,你上面那个是对的,借:本年利润
贷:其他业务收入
结转损益.
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2019 12/11 15:41
你写的没看懂?那我做分录,借本年利润1812,贷其他业务收入1812,对不?
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2019 12/11 15:49
对,可以这么做的,这个就是利润