问题已解决

请问老师合同上的金额是31500,合同标明先付70%也就是22050,但是开票的时候又开的是31500,剩余部分的款项是9450,这部分款项没走公帐,直接抵扣下次购货的货款,这样的账务怎么处理呢

84784953| 提问时间:2019 12/12 17:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你是购买方的吗。
2019 12/12 17:32
84784953
2019 12/12 17:33
我是销售方
郭老师
2019 12/12 17:34
没有支付的记应收账款,借应收账款,银行存款贷主营业务收入,应交税费。
84784953
2019 12/12 17:39
这个是2018年的帐,当时没做应收账款,也没合同,帐上一直有个9450,但是实际的情况是平了的,那这个9450怎么处理呢
郭老师
2019 12/12 17:41
钱是个人收了吗,是的话借其他应收款贷应收账款。
84784953
2019 12/12 17:42
是个人收的
84784953
2019 12/12 17:43
好的,谢谢老师
郭老师
2019 12/12 17:48
不用客气的。
84784953
2019 12/12 17:56
现在我们要开张增值税发票给他们,账务是不是这样处理呢,借:应收账款,其他应收款 贷:主营业务收入 应交税费
郭老师
2019 12/12 18:01
借应收账款贷主营业务收入,应交税费, 然后还给你们的时候个人收钱,借其他应收款,个人贷,应收账款。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~