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差额征税中,销项税额抵减的金额是怎么算出来的,取得的票据要是什么票据

84785039| 提问时间:2019 12/12 22:29
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你正常开票你是正常税率确定的销项 然后你差额是收到的-扣除项再计算 这个差额调整
2019 12/12 23:08
84785039
2019 12/12 23:13
票据不用专票也可以算抵减的税额的吗
陈诗晗老师
2019 12/12 23:27
差额计税,是差额计增值税,不是你说的递减税额
84785039
2019 12/12 23:28
能举例说怎么算吗,没明白,谢谢
陈诗晗老师
2019 12/12 23:39
比如100的收入,你计算6万销 然后扣除50 差额计算增值税(103-50)/1.06×6% 这才是缴纳的 之前确认6,有差额,调整
84785039
2019 12/12 23:40
分录怎么写
84785039
2019 12/12 23:40
103怎么来的
陈诗晗老师
2019 12/12 23:44
106,打错了,键盘点错了
84785039
2019 12/12 23:48
分录怎么写
陈诗晗老师
2019 12/13 10:53
借,银行存款106 贷,营业收入100 应交税费6 借,营业成本50 贷,银行存款50 借,应交税费 贷,营业成本6-50/1.06×6%
84785039
2019 12/13 17:15
取得的票据必须是专票还是普票也可以
陈诗晗老师
2019 12/13 17:41
取得的都可以,专票和普票都可以
84785039
2019 12/13 17:54
差额征税指的就是一般纳税人是吗
陈诗晗老师
2019 12/13 18:20
部分行业可以差额计税的
84785039
2019 12/13 18:50
小规模什么行业都不用差额征税吧
陈诗晗老师
2019 12/13 21:25
是的,小规模不需要
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