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我们建筑公司,之前因为材料发票未到,所以暂估入账了,现在发票收到了,而且跨年了,想问问该怎么做账?

84785009| 提问时间:2019 12/13 10:12
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俞老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
冲暂估,然后入实价!这个都是基础知识啊!重温一下初级会计实务相关知识!
2019 12/13 10:12
84785009
2019 12/13 10:19
收到发票金额比暂估入账的多了,跨年不是涉及所得税了,该怎么做账呢?
84785009
2019 12/13 10:54
收到发票金额比暂估入账的多了,跨年不是还涉及所得税的了,该怎么做账务处理呢?
俞老师
2019 12/14 08:19
你之前做纳税调增了吗?今年做纳税调减
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