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老师,公司付了一年的仓库租金,怎么做分录?
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速问速答借:预付账款 贷:银行存款,然后进行在一年摊销 借:管理费用 贷:预付账款
2019 12/13 10:58
84785004
2019 12/13 11:04
付款当月分录是
借:预付账款-租金(以后各月租金)
管理费用-租金(当月租金)
贷;银行存款
以后各月分录是
借:管理费用-租金
贷:预付账款-租金
是这样吗?
杨@老师
2019 12/13 11:15
也可以这样,但你得有发票才行
84785004
2019 12/13 11:27
没有发票的话怎么做?
杨@老师
2019 12/13 11:29
没有发票,你就不能摊销啊,就不能如费用,你可以让他们去开发票
84785004
2019 12/13 11:33
是和个人租的,对方不会开票给我们,像这样的情况怎么处理呢?
杨@老师
2019 12/13 11:38
那你现在入费用,税局也会给你调增的,最后你单位或多交税款的,除非有租赁发票
84785004
2019 12/13 11:41
真是的没办法取到相应的发票只能做调增了
杨@老师
2019 12/13 11:42
对啊,当时签协议的时候,就该把发票做出
84785004
2019 12/13 11:48
老师,还有一个问题就是我们付款给对方财务个人,开了公司的发票过来,会有什么影响吗?还是最好是对公付款?
杨@老师
2019 12/13 11:52
公对公付款最好,现在税局严查,对个人付款,会造成对方虚开发票
84785004
2019 12/13 11:54
好的
杨@老师
2019 12/13 12:51
好的,祝你工作顺利,麻烦给个好评