问题已解决

我们是建筑公司,去年因为材料发票未到,所以暂估入账了,现在发票收到了,金额比暂估入账的多了,跨年不是涉及所得税了,想问问该怎么做账务处理呢?

84785009| 提问时间:2019 12/13 10:59
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,金额多了的部分通过以前年度损益处理,调整去年的未分配利润
2019 12/13 11:24
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