问题已解决

老师,你好。我想问一下,就是我去异地,因为我是小规模的嘛,然后我去异地预缴税款,然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税,个税和印花税,然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话,我申报的话是要申报什么税呢?我增值税要申报是吗,那我要是我没有交增值税,因为我预缴的话增值税是零,那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗?

84785021| 提问时间:2019 12/13 17:53
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洛洛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,你申报增值税直接按开票来申报,开票也没有超过30万季度不交税的。
2019 12/13 17:55
84785021
2019 12/13 17:57
就是申报的话还是得申报咯?
84785021
2019 12/13 17:59
老师,那我就是预缴了,企业所得税,个税啊,印花税这些。我这个月预交了,那我下个月我还要去申报吗?预交的还用申报吗
洛洛老师
2019 12/13 18:07
您好,还是要申报?
84785021
2019 12/13 18:08
没懂,企业所得税 个税我这个月预交了 还要申报吗
洛洛老师
2019 12/13 18:08
预交的也要申报,只是预交的税金可以抵减而已,一个是项目所在地税金预缴一个是机构地正常申报。
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