问题已解决

小规模去税务局代开3%的专票,月不超过10万,季不超过30万免增值税和附加税,但在税务局代开了3%专票,缴纳了增值税,附回税,季度没有超过30万,之前缴纳的增值税和附加税在申报时怎么抵减呢?

84785042| 提问时间:2019 12/14 14:49
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 增值税填写在增值税申报表的预交税款栏次抵扣就是了 附加税已经预交的就按0申报就是了
2019 12/14 14:52
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~