问题已解决
老师,2017年12月(核定征收期)取得的专票34万被税局查出,认定为虚开发票,被罚款21万,税款已缴纳,账务该怎样处理呢?
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速问速答你好,同学。你这种情况,首先你这是不是虚开,自己心里要有底,然后你这种,既然认定是虚开,那么肯定是有问题的。
找关系,请客,来解决。
2019 12/15 10:12
84785029
2019 12/15 10:27
税局那边已经解决了啊,我现在问的是账务上该怎样处理?
陈诗晗老师
2019 12/15 10:30
罚款计入营业外支出处理就可以了。
84785029
2019 12/15 10:37
虚开发票时的入账分录:
借:成本 34万
贷:其它应付款 34万
怎样平账?
陈诗晗老师
2019 12/15 10:44
你这个不作调整,你这只是税法上不认可的成本。
你是在纳税时调增,你没有调增纳税处理。
这个成本是不做分录调整的。
你如果其他应付款也没有付,这根本就不是你的真实成本,
借 成本 -34
贷 其他应付款 -34万