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已经认证了,但是没有抵扣的进项税,怎么申报
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速问速答按规定只有辅导期一般纳税人是先认证待比对相符后才能抵扣,正式一般纳税人的进项票是当月认证当月必须抵扣,否则过期不能再抵.
给你支一招,前提是上月必须是零负申报,也就是说上月应无应纳税款,然后本月先不要申报,然后去找国税局的有关人员修改上月的申报数据,将未抵扣的税补记抵扣就可以了.如上月有应纳税的就没法修改了哈.祝你好运.
2019 12/15 17:13
84785014
2019 12/15 17:15
上个月是已经有收入抵扣的,这个月有专票抵扣,可是没收入
venus老师
2019 12/15 17:19
您好,如果您已经勾选认证了,那么是没有关系的,您本期没有销项税额。勾选认证之后,进项大于销项,您本期会形成留抵税额。这个留抵税额您可以留作以后月份进行抵扣的,比如说你下个月开票有销项税额了,那么这个留抵税额就可以来冲减您的销项税额。
84785014
2019 12/15 17:21
那我现在怎么申报?第一次报税有点懵
venus老师
2019 12/15 17:27
按账目收入填写,做到账表相符。在收入栏目中填0,在进项上按认证的进项发票上注明的税额填写。
84785014
2019 12/15 17:32
我在发票验证平台撤销统计。这样子行不行?
84785014
2019 12/15 17:32
等到下个月在统计?
84785014
2019 12/15 17:32
不过票已经做账了。好像也不行?
venus老师
2019 12/15 17:35
票做账你可以红冲掉一样下个月再做
84785014
2019 12/15 17:46
你好,我现在已经申报了,需要缴纳的税费为0,也要点击缴款?
84785014
2019 12/15 17:47
可是立即缴款点不了
venus老师
2019 12/15 17:49
即使是零也要缴款
84785014
2019 12/15 17:51
显示无需进行缴款
venus老师
2019 12/15 18:32
如果显示无需交款就按照上面要求的流程做
venus老师
2019 12/15 18:32
只要你点击缴纳税款是这样显示的