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物业公司中,11月确认了业主2000元的物业费收入,但未收到钱,故做账借:应收账款2000,贷:主营业务收入2000,12月赠免500收回了1500,借:银行存款1500,贷:应收账款1500。请问赠免的500应如何做账?谢谢!

84784980| 提问时间:2019 12/15 20:23
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董老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
您好,不需要做账,相当于商业折扣
2019 12/15 20:26
84784980
2019 12/15 20:35
老师请问在前面的收入与应收账款里多记了500,不需要做账减去多记了的500吗
董老师
2019 12/15 20:41
您好,是12月份收到了原来的1500吗。 如果是这样,可以做坏账准备 借 银行存款1500 坏账准备500 贷应收账款2000
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