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转出未交增值税怎么做分录,有进项有销项

84784976| 提问时间:2019 12/15 20:57
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方亮老师
金牌答疑老师
职称:税务师,会计师
根据销项税额减去进项税额的差额编制如下分录; 借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷;应交税费-未交增值税
2019 12/15 20:58
84784976
2019 12/15 21:20
那应交增值税转出未交增值税就在借方不调了吗年末
方亮老师
2019 12/15 21:22
年末时编制如下分录对冲; 借;应交税费-应交增值税-销项税额 贷;应交税费-应交增值税-进项税额 贷;应交税费-应交增值税-转出未交增值税
84784976
2019 12/15 21:56
每月做这样的分录行吗
方亮老师
2019 12/15 21:57
应该是年末编制。祝您工作愉快!
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