问题已解决

老师,请问一下,有一笔是职工福利费开的专票,已经抵扣,我需要做进项税转出,分录做成:借:管理费用—福利费 530.09 应交税金—应交增值税—进项税额68.91 贷:现金 599 再借:管理费用—福利费 68.91 贷:应交税金—应交增值税—进项税额转出68.91,麻烦老师帮我看一下对吗?

84785020| 提问时间:2019 12/16 14:56
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答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好 是的 同学的分录是非常正确的。
2019 12/16 14:57
84785020
2019 12/16 14:58
好的,谢谢老师。
84785020
2019 12/16 15:00
老师,我还想补问一下,是不是还需做一笔结转呢?借:应交税金—应交增值税转出68.91 贷:应交税金—未交增值税68.91呢?
答疑苏老师
2019 12/16 15:00
不客气 祝工作顺利哦!
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