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老师,坏账准备期末和年末怎么做账务处理呢?

84784959| 提问时间:2019 12/16 17:45
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速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借资产减值准备贷坏账准备 确定 借 坏账准备贷应收账款
2019 12/16 18:02
84784959
2019 12/16 18:17
年末不涉及本年利润吗?
meizi老师
2019 12/16 18:19
你好 年末需要结转本年利润的 而你坏账是根据你们企业坏账的规定计提比例来的
84784959
2019 12/16 19:15
老师这句话什么意思?
meizi老师
2019 12/16 19:18
你好 假如17年的坏账有500元;2018年末坏账余额应该是800,那您就需要补计提300的坏账,借资产减值损失贷坏账准备,假如应该是200,那就需要冲减原来计提的坏账300,借坏账准备贷资产减值损失。
84784959
2019 12/16 19:25
结转坏账准备分录是怎样的呢
meizi老师
2019 12/16 19:28
你好 你是说确定坏账的分录的 话 做借坏账准备贷应收账款
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