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应收账款期初数录错了怎么办?从代帐公司接手过来,现在发现期初数录错了
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速问速答那你好,如果时间不长,你可以重新建账录入正确的期初数
2019 12/17 15:37
84784949
2019 12/17 15:47
刚看了我的科目余额是对的,但是接手代帐公司,他科目余额表预收没有数据,然后应收账款有一个负数,我直接录入应收账款的余额,然后我的资产表里数据就不对了,预收怎么还有数字?我都没录预收啊,
84784949
2019 12/17 15:48
现在应收账款负数我该怎么录入
杨@老师
2019 12/17 15:51
那是他挂往来账挂错了,你可以冲账 借:应收账款 贷:预收账款
84784949
2019 12/17 15:52
他是不是预收的科目直接不用,用了应收的负数?
杨@老师
2019 12/17 15:54
是的,有时应收账款也可以在资产负债表上以负数形式体现,没关系的额
84784949
2019 12/17 15:55
譬如,他写了应收账款某公司期末借方余额300,应收账款某公司期末借方余额-500,那我录入期初数的时候我录了-200,是不是就录错了,然后资产表就显示应收账款期末余额300,预收账款500,我都没录,为何报表上自动出现预收账款得数据
杨@老师
2019 12/17 16:03
报表上都有公式的,资产负债表里的应收账款=应收账款期末借方余额+预收账款贷方余额,有逻辑关系的e
84784949
2019 12/17 16:13
那我现在怎么搞才能把应收账款的余额调对 然后预收账款没有余额
杨@老师
2019 12/17 16:14
那你把报表导出来,手工改
84784949
2019 12/17 16:17
手动改?不能调账吗?
杨@老师
2019 12/17 16:18
那 借:预收账款 贷:应收账款
84784949
2019 12/17 16:26
我这样做了,可是余额表更不对啊,
杨@老师
2019 12/17 16:31
其实是报表取数的问题,只是你不习惯以负数表示的