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请问老师,兼职人员的工资应该是税前5000,个税800(已经帮忙申报并且代扣),到手的话应该是4200的,但是我发错给了员工(发了5000),需要员工退回来800,那我这个收到的800怎么做账啊

84784981| 提问时间:2019 12/17 16:52
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汪晨老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,个税800计入应交税费-应交个人所得税。完整的分录 借 应付职工薪酬5000 贷 银行存款5000,借 应交税费-应交个人所得税800 贷 银行存款 800,退回时 借 银行存款800,贷 应交税费-应交个人所得税 800
2019 12/17 16:54
84784981
2019 12/17 17:03
这个退回的分录和缴税的分录正好相反,不会让别人觉得根本没缴纳个税的吗?
汪晨老师
2019 12/17 17:04
你好,不会,代收代缴的,本身公司就不承担的。
84784981
2019 12/17 17:05
那这样的话,申报个税的时候,这里的本期收入填写多少呢(5000税前和税后都填写5000吗?)
汪晨老师
2019 12/17 17:05
本期收入填的是应发工资5000元
84784981
2019 12/17 17:08
如果同事不肯还这个800 ,但是我申报的时候本期收入写的是5000,且已经代缴了800,那我这个账是不是就一直不平的了?
汪晨老师
2019 12/17 17:09
你好,那就等于给员工缴纳的个税,计入营业外支出。汇算清缴调增
84784981
2019 12/17 17:16
支付和计提的分录在收到退回800的时候不需要冲减吗?
汪晨老师
2019 12/17 17:17
你好,不需要冲减,个税可以计提也可以不计提,计提冲减的是借 应付职工薪酬-工资 贷 应交税费-应交个人所得税
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