问题已解决

老师,我做账的时候,把日期都定在了每个月的月底,这样就会少做几笔分录,我这么处理可以吗

84785006| 提问时间:2019 12/18 11:17
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,可以的,一般都是月底结账的这个
2019 12/18 11:17
84785006
2019 12/18 11:19
也就是说,我没有按实际业务发生的时间入账,等到了月底,我会统一把票和银行回单整理,一起入到月底,这样做的话,不会有问题吧
暖暖老师
2019 12/18 11:24
可以的,我们都是月底统计结账
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