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老师 我的申报表上和账上不一致 怎么调账啊 第二张是申报表

84784955| 提问时间:2019 12/18 18:20
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,调整时,借,应交税费-应交增值税-进项税额,4300.48+2202.37,贷,主营业务收入,4300.48+2202.37。
2019 12/18 19:07
王雁鸣老师
2019 12/18 19:08
您好,或者调整时,借,应交税费-应交增值税-进项税额,4300.48+2202.37,借,主营业务成本,-(4300.48+2202.37)。
王雁鸣老师
2019 12/18 19:09
您好,调整时,借,应交税费-应交增值税-进项税额,4300.48+2202.37,贷,库存商品等科目,4300.48+2202.37。
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