问题已解决

暂估的和实际开票的金额一样,要如何做账呢

84784953| 提问时间:2019 12/19 10:58
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
冲减暂估,然后按发票金额入账
2019 12/19 10:58
84784953
2019 12/19 11:03
我的是普票没有进项,开的金额一样,也要红冲在入账吗
辜老师
2019 12/19 11:04
你暂估有没有另外启用科目
84784953
2019 12/19 11:07
19年1月-11月都暂估了成本票,12月才都收到票,我是要每个月单独红冲还是直接红冲1-11月呢
84784953
2019 12/19 11:08
就是我暂估的是原材料,开的票也是原材料,就是开普票
辜老师
2019 12/19 11:10
可以直接1-11月一起冲销的
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