问题已解决

9月开具的增值税专票,11月对方公司要求重开,金额没有错误,9月开具的专票已经收回,记账联已经入账,那11月需要做红冲重开的账务处理吗?12月重新开具一张跟9月的发票一模一样,收回的发票联跟红冲的发票还有重开的专票记账联怎么处理?

84785022| 提问时间:2019 12/19 11:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
开了负数发票红冲收入 开了蓝字发票做收入 都需要做账的
2019 12/19 11:59
84785022
2019 12/19 12:00
需要冲成本吗
郭老师
2019 12/19 12:03
蓝字发票和负数发票在一个月的吗
84785022
2019 12/19 14:53
不在,负数发票发生在11月,蓝字发票在12月,金额数量不变
郭老师
2019 12/19 14:55
那你的成本需要红冲。
84785022
2019 12/19 15:04
好的,谢谢老师
郭老师
2019 12/19 15:05
不用客气的。
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