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固定资产因一次扣除产生差异,借:所得税费用 贷:递延所得税负债 第二年 借:递延所得税负债 贷:所得税费用, 那么因此交的所得税如何做分录, 借方科目是什么,贷:银行存款?

84784987| 提问时间:2019 12/19 12:44
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大强老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
借应交税费-企业所得税 贷银行存款 借所得税费用贷应交税费-企业所得税
2019 12/19 12:50
84784987
2019 12/19 13:10
老师,应交税费-应交企业所得税 不是核算当期所得税吗,这个因为调增产生的所得税, 为什么分录和当期计提所得税一样
大强老师
2019 12/19 13:18
是这样的,所得税费用调整金额应该是不大的,所以放在当年即可,如果金额挺大,走以前年度损益调整,是借借应交税费-企业所得税 贷银行存款 借以前年度损益调整贷应交税费-企业所得税,借未分配利润贷以前年度损益调整
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