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老师,问一下,开的差额征税的发票怎么做账呢

84784965| 提问时间:2019 12/19 13:45
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蒙蒙
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
收到差额征收的发票,应该按照发票上的金额和税额做账。 企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记应交税费应交增值税(营改增抵减的销项税额)科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记主营业务成本等科目,按实际支付或应付的金额,贷记银行存款、应付账款等科目。 对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记应交税费应交增值税(营改增抵减的销项税额)科目,贷记主营业务成本等科目。 收到差额征收的发票,应该按照发票上的金额和税额做账。因为差额征税,应该按照发票上的金额和税额支付的,只是税额是按照差额计算的。
2019 12/19 13:52
84784965
2019 12/19 14:05
那开出去的差额征税发票怎么做账
84784965
2019 12/19 14:17
是按照票面上的开的金额和税额做账了吧
蒙蒙
2019 12/19 14:20
你好,是按照开的金额和税额入账。
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