问题已解决
8到11月确认收入,按照收入交了税金,现在12月发现之前确认的收入多了,现在要求我冲销,但是税金已经交了,我应该怎么做分录
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速问速答做收入的负数,抵扣这个月正数收入就可以。
2019 12/19 14:48
84784959
2019 12/19 14:50
我可以全部冲销了,重新做嘛,那以后我又收到了之前确认的收入的金额怎么办
郭老师
2019 12/19 14:51
之前做的是无票收入吗。
84784959
2019 12/19 14:51
对
郭老师
2019 12/19 14:54
可以全部红冲的,然后重新做。
84784959
2019 12/19 14:55
可以跟我说一下具体的会计分录吗,比如我之前做的是借:应收账款,贷:主营业务收入。应交增值税~销项,
现在我应该怎么做,销项税也和进项税抵扣了一部分
郭老师
2019 12/19 14:57
借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费,负数
借主营业务成本负数贷库存商品负数。
郭老师
2019 12/19 14:58
负数销项税抵扣这个月的正数销项就行。